
“欢迎你们来我们股室检查指导工作!帮助我们查漏补缺,改进工作方式,完善工作机制,这样,我们才能不断进步。”9月15日,会同县财政局正式启动由驻财政局纪检组带队,会计股牵头,监督股、监察室参与,对本单位业务股室开展内部控制专项监督检查工作,这是金融债务股负责人与该局内控专项检查组的深切交流。
近年来,该局党组高度重视单位内部控制建设,严格遵循财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关法律法规要求,不断推进构建权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的财政内控体系进程,全面提升单位内部控制效能。
本次检查以查看资料台账和实地检查为主要方式,重点检查国库、预算以及经建、农业等业务股室,分别从业务股室内控制度建立和完善、制度执行和实施、风险防范等多角度,对收入业务、支出业务、岗位设计、密码分设、资金审批拨付程序等内部控制关键点开展检查,借助财政一体化信息系统,及时发掘内控薄弱环节和风险隐患并提出整改建议,防微杜渐,切实做到“两安全”,不断提升业务股室内部控制管理水平,更精准防控业务风险和廉政风险,发挥好内部控制在提升单位内部治理能力、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
来源:会同新闻网
作者:通讯员 唐宏伟 黄小红
编辑:王敏
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